(М) ПОРЯДОК РАБОТЫ С ДЕКЛАРАЦИЕЙ ПО НДС в программе Налогоплательщик ЮЛ (НЮЛ).

 

(Порядок передачи декларации из ФАБИУС в НЮЛ см. в Хронологии от 05.03.2015.)

 

1) ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ПЕРИОД - 1,2,3,4 КВАРТАЛ НУЖНОГО ГОДА.

 

 

 

2) ЕСЛИ

ВПЕРВЫЕ СОБИРАЕМСЯ РАБОТАТЬ В НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ С ДЕКЛАРАЦИЕЙ ПО НДС ЭТОГО ПЕРИОДА

ЛИБО

УЖЕ ПОСЛЕ ПОСЛЕДНЕГО СЕАНСА РАБОТЫ В НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКЕ С ДЕКЛАРАЦИЕЙ ПО НДС

ВЫ ПОВТОРНО ВЫПОЛНИЛИ ТРАНЗИТ ДЕКЛАРАЦИИ ЭТОГО ПЕРИОДА ИЗ ФАБИУС В НЮЛ,

 

НЕ ЗАБЫВАЕМ ВЫПОЛНИТЬ ПЕРЕИНДЕКСАЦИЮ:

 

 

 

3)

 

 

4) ЕСЛИ ЕЩЕ НЕ РАБОТАЛИ В НЮЛ С ДЕКЛАРАЦИЕЙ ЗА ЭТОТ ПЕРИОД,

НАЖИМАЕМ НА ЗНАЧОК ДОБАВЛЕНИЯ:

 

 

 

  ВЫБИРАЕМ СНАЧАЛА ДЕКЛАРАЦИЮ ПО НДС

 

 

 

  ПОТОМ "ПРИЧИНУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ" - по обычной деятельности:  

 

 

 

5)

 

 

 

ПРОВЕРЯЕМ В КАЖДЫЙ ИЗ ПУНКТОВ:

5а) Разделы 1-7

 

 

    

Номера разделов - закладки снизу.

...(1) означает кол-во страниц в разделе: например, Раздел 3(1), Раздел 7(1).

 

В каждом разделе можно нажать кнопку Расчёт и кнопку Контроль:

Р и К с зелёной галкой - см. жирный красный прямоугольник.

 

 

  ВНИМАНИЕ!! ЕСЛИ ВЫ

  ВПЕРВЫЕ ПЕРЕНЕСЛИ РАЗДЕЛЫ 8,9 (ИЛИ ПРИЛОЖЕНИЯ К НИМ) ЗА НЕКИЙ КВАРТАЛ ИЗ ФАБИУС В НЮЛ,

  ЛИБО

  ПОВТОРНО ПЕРЕНЕСЛИ ЭТИ РАЗДЕЛЫ УЖЕ ПОСЛЕ РАБОТЫ С НИМИ В САМОЙ ПРОГРАММЕ НЮЛ,

 

  ОБЯЗАТЕЛЬНО

  НУЖНО ВОЙТИ В КАЖДЫЙ ИЗ ПУНКТОВ "ВВОД ДАННЫХ" И "ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ" (С РАСЧЁТОМ СУММЫ - СМ.НИЖЕ)

  РАЗДЕЛОВ 8 И 9 И ПРИЛОЖЕНИЙ К НИМ (В ШУТКУ ГОВОРЯ - ЧТОБЫ ПРОГРАММА НЮЛ ПРИЗНАЛА ИХ СВОИМИ).

 

5б) ЗАХОДИМ В КАЖДЫЙ НЕПУСТОЙ ИЗ ПОСЛЕДУЮЩИХ РАЗДЕЛОВ:

 

 

 

ЧИСЛО В СКОБКАХ: (246) И (2166) ОЗНАЧАЕТ КОЛИЧЕСТВО ЗАПИСЕЙ (СЧЕТОВ) В ЭТОМ РАЗДЕЛЕ.

 

ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ПОСЧИТАТЬ ИТОГОВЫЕ ДАННЫЕ:

 

ЛИБО ВХОДОМ В ИТОГОВЫЕ СВЕДЕНИЯ СПРАВА ОТ КАЖДОГО РАЗДЕЛА

ЛИБО ВОЙДЯ В САМ РАЗДЕЛ 8 (9) И НАЖАВ НА ЗНАЧОК "Итоговые сведения по разделу"

 

 

 

В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ВЫ ПОЛУЧИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО ВРУЧНУЮ ЗАНЕСТИ ИТОГОВЫЕ СУММЫ,

ЛИБО РАССЧИТАТЬ ИХ:

 

 

 

В КАЖДОМ РАЗДЕЛЕ МОЖНО ЗАПУСТИТЬ КОНТРОЛЬ ДАННЫХ - ИЩИТЕ ЗНАЧОК С БУКВОЙ К

 

 

 

 

6) ВЫГРУЗКА ДЕКЛАРАЦИИ В ФОРМАТЕ XML:

 

 

 

ВОЗМОЖНАЯ ОШИБКА ПРИ ВЫГРУЗКЕ (найдено на форуме по НЮЛ):

 

 

Скорее всего, присутствует некорректный символ в данных (возможно в номере какой-то счет-фактуры)
Выполните действия:
- в подпапке TEMPLATES папки, где установлена программа Налогоплательщик ЮЛ,

временно удалите или переименуйте файлы c расширением xsd, имена которых начинаются с NO_NDS.8_
- повторите выгрузку
- проверьте выгруженный файл, имя которого начинается с NO_NDS.8_,

программой Tester 2.75 <http://forum.npul.ru/viewtopic.php?t=16233>
- если будет ошибка и Вы не сможете самостоятельно разобраться в причине,

пришлите нам данный xml-файл по адресу info@mail.rvcgnivc.ru <mailto:info@mail.rvcgnivc.ru> в письме дайте ссылку на тему форума.


Чтобы определить папку с программой Налогоплательщик ЮЛ, выполните следующие действия:

 

1) на ярлыке программы Налогоплательщик ЮЛ на рабочем столе щелкните правой кнопкой мыши;
2) выберите пункт "Свойства", в открывшемся окне перейдите на вкладку "Ярлык" и нажмите кнопку "Найти объект..." или "Расположение файла";
3) откроется окно с папкой программы.

 

--------------------------------------------------------------

О формировании уточнённой декларации см. запись от 28.01.2016.