Добавлена
возможность ведения журнала регистрации Актов сверки взаиморасчетов.
Соответствующие пункты
добавлены в модули Расчеты с поставщиками и Реализация, меню Документы.
Журнал представляет из
себя годовой журнал документов. В нем формируются, печатаются и отмечаются
акты сверки
взаиморасчетов подтвержденные контрагентами.
Формировать акты можно
двумя способами:
1. Выборочно по одному
контрагенту. Для этого добавляем акт (по клавише F6), указываем счет
взаиморасчетов,
если хотим сделать
сверку только по одному из счетов (если не указать счет и договор, то акт будет
сформирован
сразу по всем счетам, на
которых отражаются взаиморасчеты с ним). Указываем также период - за который
нужен акт
сверки и нажимаем
клавишу Ctrl-F7. При этом, по данным оборотно-сальдовой ведомости и документам
будут сформированы
данные о задолженности
на конец указанного периода.
2. По группе
контрагентов. Для этого нажимаем клавишу Ctrl-F6 и выбираем, а) период б)
счет(а) взаиморасчета в) контрагент(ы)
Просмотреть расшифровку
данных по взаиморасчетам можно по клавише F7. Здесь же можно добавить, удалить
или исправить
документы
взаиморасчетов.
Можно также распечатать
или подготовить акт в электронном виде для отправки клиенту. Это делается по
клавише F5
(печатная форма выгружается
в формате Excel).
Используя "Анализ
сверки взаиморасчетов" можно увидеть подтвержденное ( согласованное ) и
не подтвержденное
дебетовое и кредитовое выходящее сальдо на конец любого месяца по всем клиентам
( в разрезе счетов,
менеджеров и договоров )