Добавлена возможность ведения журнала регистрации Актов сверки взаиморасчетов.

Соответствующие пункты добавлены в модули Расчеты с поставщиками и Реализация, меню Документы.

Журнал представляет из себя годовой журнал документов. В нем формируются, печатаются и отмечаются

акты сверки взаиморасчетов подтвержденные контрагентами.

Формировать акты можно двумя способами:

1. Выборочно по одному контрагенту. Для этого добавляем акт (по клавише F6), указываем счет взаиморасчетов,

если хотим сделать сверку только по одному из счетов (если не указать счет и договор, то акт будет сформирован

сразу по всем счетам, на которых отражаются взаиморасчеты с ним). Указываем также период - за который нужен акт

сверки и нажимаем клавишу Ctrl-F7. При этом, по данным оборотно-сальдовой ведомости и документам будут сформированы

данные о задолженности на конец указанного периода.

2. По группе контрагентов. Для этого нажимаем клавишу Ctrl-F6 и выбираем, а) период б) счет(а) взаиморасчета в) контрагент(ы)

 

Просмотреть расшифровку данных по взаиморасчетам можно по клавише F7. Здесь же можно добавить, удалить или исправить

документы взаиморасчетов.

Можно также распечатать или подготовить акт в электронном виде для отправки клиенту. Это делается по клавише F5

(печатная форма выгружается в формате Excel).

 

Используя "Анализ сверки взаиморасчетов" можно увидеть подтвержденное ( согласованное ) и

не подтвержденное дебетовое и кредитовое выходящее сальдо на конец любого месяца по всем клиентам

( в разрезе счетов, менеджеров и договоров )