Программа
"Налогоплательщик 2011" с бесплатной выгрузкой формы 2-НДФЛ
расположена на нашем FTP.
После инсталляции
пр-мы,в каталог запуска необходимо положить архив KLADR(base.rar)!
0.В Фабиусе пункт меню
Сервис\Конфигурация\Шаблоны Импорт-Экспорт файлов, проверить и при
необходимости изменить Директорию вх.вых файлов
у строк с кодами 57, 58, 59, 60, 143
(Налогоплательщик 200X ...)
Директория вх.вых файлов должна располагаться
на СЕТЕВОМ ДИСКЕ
1. Установить
"Налогоплательщик 2011" на СЕТЕВОЙ ДИСК
2.В Фабиусе в модуле
Зарплата\ГНИ\Форма 2НДФЛ(передача)\с 2005 года выполните пункт:
Доход,вычеты,анкетные данные
3.Запустите
"Налогоплательщик 2011", войдите в Настройки и работодатель\Сведения
о работодателе, введите
информацию о Вашем предприятии.
4.В "Налогоплательщике
2011" войдите в пункт
Сервис\Импорт\из DBF-файлов(см описание), введите каталог,
где расположены импортируемые файлы.
Установите:
- кодировка Russian MS-DOS;
- автокоррекция адресов по KLADR;
- создавать ведомости;
- полная замена
Нажмите "Выполнить импорт"
5.нажмите кнопку
2-НДФЛ(справки о доходах), проверьте и
при необходимости исправьте данные по сотрудникам
Обратите внимание: в 2011 году применяются
новые виды стандартных вычетов согласно Приказу Федеральной
налоговой службы от 06.12.2011 №ММВ-7-3/909@ «О внесении изменений в
приложения к приказу Федеральной
налоговой службы от 17.11.2010 №ММВ-7-3/611@» (форма 2-НДФЛ).
Если на Вашем предприятии в декабре 2011 года
не выполнен перерасчет подоходного налога, возможны предупреждения или ошибки
по подоходному налогу по
отдельным сотрудникам (такие сотрудники, с
отличием между суммами начисленного и удержанного налога, выделяются в
"Налогоплательщике 2011" синим цветом).
ВАЖНО: согласно Приказу от 06.12.2011 №ММВ-7-3/909@ по
сотрудникам, у которых не полностью удержан налог налоговым агентом,
необходимо подавать две отдельные
справки (отчетность с признаком 1(доход,вычеты,налог исчисленный,удержанный и
перечисленный) и
уведомление с признаком 2 - (доход,с
которого не удержан налог налоговым агентом, сумма налога исчисленная, но не
удержанная,
cумма налога, не удержанная налоговым
агентом)
6.Для переноса
перечисленного налога в "Налогоплательщик 2011", в Фабиусе в модуле
Зарплата\ГНИ\Форма 2НДФЛ(передача)\с 2005 года
выполните пункт:
"Запись перечисленного налога", который перенесет данные о
перечисленном налоге из документа
Зарплата\Расчет
зарплаты\Анализ подоходного в "Налогоплательщик 2011".
Подробно о работе с пр-мой
"Налогоплательщик 200X" читайте в хронологии от 15.01.2007 (код 645)