Программа "Налогоплательщик 2011" с бесплатной выгрузкой формы 2-НДФЛ расположена на нашем FTP.

После инсталляции пр-мы,в каталог запуска необходимо положить архив KLADR(base.rar)!

 

0.В Фабиусе пункт меню Сервис\Конфигурация\Шаблоны Импорт-Экспорт файлов, проверить и при необходимости изменить Директорию вх.вых файлов

  у строк с кодами 57, 58, 59, 60, 143 (Налогоплательщик 200X ...)

 Директория вх.вых файлов должна располагаться на СЕТЕВОМ ДИСКЕ

1. Установить "Налогоплательщик 2011" на СЕТЕВОЙ ДИСК

2.В Фабиусе в модуле Зарплата\ГНИ\Форма 2НДФЛ(передача)\с 2005 года выполните пункт: Доход,вычеты,анкетные данные

3.Запустите "Налогоплательщик 2011", войдите в Настройки и работодатель\Сведения о работодателе, введите

  информацию о Вашем предприятии.

4.В "Налогоплательщике 2011" войдите в  пункт Сервис\Импорт\из DBF-файлов(см описание), введите каталог,

  где расположены импортируемые файлы.

  Установите:

   - кодировка Russian MS-DOS;

   - автокоррекция адресов по KLADR;

   - создавать ведомости;

   - полная замена

  

   Нажмите "Выполнить импорт"

  

5.нажмите кнопку 2-НДФЛ(справки о доходах),  проверьте и при необходимости исправьте данные по сотрудникам

 

  Обратите внимание: в 2011 году применяются новые виды стандартных вычетов согласно Приказу Федеральной

  налоговой службы от 06.12.2011 ММВ-7-3/909@ «О внесении изменений в приложения к приказу Федеральной

  налоговой службы от 17.11.2010 ММВ-7-3/611@» (форма 2-НДФЛ).

 

  Если на Вашем предприятии в декабре 2011 года не выполнен перерасчет подоходного налога, возможны предупреждения или ошибки по подоходному налогу по

  отдельным сотрудникам (такие сотрудники, с отличием между суммами начисленного и удержанного налога, выделяются в "Налогоплательщике 2011" синим цветом).

 

  ВАЖНО: согласно Приказу от 06.12.2011 ММВ-7-3/909@ по сотрудникам, у которых не полностью удержан налог налоговым агентом,

         необходимо подавать две отдельные справки (отчетность с признаком 1(доход,вычеты,налог исчисленный,удержанный и перечисленный) и

         уведомление с признаком 2 - (доход,с которого не удержан налог налоговым агентом, сумма налога исчисленная, но не удержанная,

         cумма налога, не удержанная налоговым агентом)

 

6.Для переноса перечисленного налога в "Налогоплательщик 2011", в Фабиусе в модуле Зарплата\ГНИ\Форма 2НДФЛ(передача)\с 2005 года

выполните пункт: "Запись перечисленного налога", который перенесет данные о перечисленном налоге из документа

Зарплата\Расчет зарплаты\Анализ подоходного в "Налогоплательщик 2011".

 

Подробно о работе с пр-мой "Налогоплательщик 200X" читайте в хронологии от 15.01.2007 (код 645)