Navigation:  Стандартные модули комплекса > "Зарплата" > Первичные документы >

Аванс

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

clip1201

 

Аванс можно платить через кассу (по ведомости) и через банк (если на предприятии заработная плата перечисляется на пластиковые карты).

Документ "Аванс по ведомости" является платежной ведомостью. Для того чтобы добавить новую ведомость нужно нажать клавишу F6 и выбрать наименование ведомости.

Реквизиты платежной ведомости:

Номер и дата составления.

Код и наименование ведомости. Заполняется при добавлении (выбор из справочника видов расчетных ведомостей R256). Каждый сотрудник должен быть в одной из ведомостей. Ссылка на ведомость содержится как в справочнике сотрудников (R13), так и в справочнике подразделений (R160). Если работнику установлена какая-либо ведомость в справочнике сотрудников, то он из ведомости для данного подразделения будет исключен, но включен в ведомость, указанную в R13. Несколько разных подразделений может быть внесено в одну и ту же ведомость.

Касса – определяет, по какой кассе должна быть сделана ведомость. Заполняется автоматически при выборе наименования ведомости.

Сумма к выдаче, выдано, задепонировано. Заполняется автоматически с этажа сотрудников.

Дата начала и окончания выдачи.

Расходный ордер. Заполняется автоматически после формирования расходного ордера (клавиши CTRL+F3).

Удержание, дебет – параметры удержания аванса (используются при формировании проводок для расходного ордера).

Переход на уровень сотрудников осуществляется по клавише F7.

Заполнить уровень сотрудников записями о работниках, относящихся к данной ведомости, можно по клавишам CTRL+F6. При этом поля «к выдаче» и «получено» будет автоматически заполнено теми значениями, которые находятся в справочнике сотрудников в поле «Аванс».

Документ «Аванс – перечисления в банк» является стандартным документом прочих удержаний. При этом в момент добавления сотрудника в поле суммы будет проставляться сумма аванса из справочника сотрудников (которую можно корректировать). Печать ведомости перечислений в банк и формирования файлов для банка осуществляется через Списки перечислений в банк – пункт модуля «Зарплата» «Результаты расчета» – «Перечисления в банк» – «Списки перечислений в банк».